增值税降税率后,发票如何开具?
关于增值税降税率的文件是哪个?
增值税税率降低何时开始执行?
2019年4月1日税率调整后,原来业务需要补开发票或开具红字发票怎么办?
哪些情况可以减征文化事业建设费?
增值税一般纳税人取得符合规定的通行费电子发票后如何抵扣?如何填写申报表?
辅导期一般纳税人一个月内多次领购专用发票的,是否要预缴税款?
企业员工取得火车票,是否能够抵扣进项,按什么金额抵扣?其他凭证呢?
取消增值税发票认证的纳税人都有哪些?
目前哪些行业小规模纳税人新纳入了自开专票范围?
纳税人取得的火车票补票票面有个人的身份证号码,同时注明补票票段的金额和手续费2元,请问手续费是否可以算在票价里抵扣进项?
新设立的小规模纳税人,按季申报增值税,实际经营期不足一个季度,按照实际经营期还是按季度确定能否享受30万元免征增值税优惠政策?
境外企业是否适用财税〔2016〕12号文和财税〔2019〕13号小微企业普惠性税收政策?
小规模纳税人登记为一般纳税人,何时停止享受地方税费减征政策?
对于适用差额征税政策的纳税人,财税〔2016〕12号文件中免征附加税的“月销售额”是指差额前还是差额后?
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小规模纳税人享受《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)减半征收城市维护建设税的优惠,如何填写《城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加申报表》?
我公司是增值税一般纳税人,2019年3月底发生增值税销售行为,并开具增值税专用发票。4月3日,购买方告知,需要将货物退回,此时,我方尚未将增值税专用发票交付给购买方。请问我应当如何开具发票?
我是小微企业,预缴企业所得税是按月预缴还是按季预缴?
我是年应纳税所得额320万元的企业,应纳税所得额300万元以内的部分,可以减免税款吗?
这次增值税留抵退税是所有行业都可以申请留抵退税?
公司经常会有员工出差,听说车票也可以抵扣进项税额,可以抵扣的车票是哪些?
我取得营业执照的时间和开始有经营收入的时间不一致,请问小型微利企业按规定计算资产总额和从业人数时,实际经营期应该从何时起算?
我是小规模纳税人,以前享受了城市维护建设税、房产税的优惠政策,能不能重复享受这次小规模纳税人减半征收政策?
不止营改增!这30多次常务会,看懂国务院减税降费决心
不止是省话费!提速降费这盘大棋你看懂了吗?
新办纳税人每月可领取多少份发票?
嘻游税事之“喊你一声你敢答应吗?”
个人所得税年度预扣预缴税款与年度应纳税额不一致,怎么办?
个人领取企业年金、职业年金待遇,如何计税?
个人无偿受赠房屋,如何缴纳个人所得税?
我经营了一家面店,一个月收入大概有5万元左右,以前每个月要缴1500元左右的增值税,听说现在国家对我们这种情况出了新的优惠政策,那我现在到底还用不用交增值税?大概要交多少?
从4月1日起正式施行的新一轮增值税减税政策,听说增值税税率有很多变化,请问具体有哪些调整?
今年最新修改的小型微利企业普惠性所得税减免政策内容是啥,这些政策重点聚焦哪些方面?
父母为子女买房,房屋产权证明登记为子女,贷款合同的贷款人为父母,住房贷款利息支出的专项附加扣除如何享受?
“加计抵减”政策了解一下
减税降费 让梦生花
财产和行为税减税降费政策要点
餐饮业一般纳税人税收优惠读本
减税降费相关政策系列讲座
TA们为什么“元气满满”?
嘻游记之继续教育宝典秘籍~
任职受雇单位在A城市,在A城市发放工资申报个税,但是被外派到B城市,请问租房扣除标准是按照A城市还是B城市?
合租住房可以分别扣除住房租金支出吗?
如果住房租金实际支付不到扣除的定额,是按定额扣除还是按实际租金扣除?
婚后两方共同购买的住房,发生的住房贷款利息支出是否可以夫妻双方各按50%扣除?
纳税人父母的大病医疗支出,是否可以在纳税人税前扣除?
夫妻同时有大病医疗支出,想全部都在男方扣除,扣除限额是多少?
享受大病医疗专项附加扣除时,纳税人需要注意什么?
住房贷款利息专项附加扣除和住房租金专项附加扣除可以同时享受吗?
首套房的贷款还清后,贷款购买第二套房屋时,银行仍旧按照首套房贷款利率发放贷款,首套房没有享受过扣除,第二套房屋是否可以享受住房贷款利息扣除?
2019年一般纳税人的进项税额加计抵减政策是如何规定的?
纳税人购进国内旅客运输服务如何抵扣进项税额?
适用增值税加计抵减政策的纳税人具体应该如何办理?
适用加计抵减政策的声明如何填写?
我听公司财务说,2019年工资要按累计预扣法算税,能否介绍一下,这会对我各月的税款产生什么影响?
2019年1月1日起就可以享受专项附加扣除信息,可是还有一些填报事项不明确或其他原因,来不及报送专项附加扣除信息怎么办?
如果纳税人在接受学历继续教育的同时取得技能人员职业资格证书或者专业技术人员职业资格证书的,如何享受继续教育扣除?
独生子女,父母离异再婚的如何享受赡养老人专项附加扣除政策?
哪些情形需要办理综合所得个人所得税汇算清缴?
如何理解“应纳税所得额”与“实际利润额”概念?
劳务派遣单位从业人员是否含已派出人员?
小型微利企业的企业所得税的预缴期限如何确定?
按月预缴企业所得税的企业如何调整为按季度预缴?
小微企业普惠性税收减免政策都涉及哪些地方税种?
小微企业普惠性税收减免政策从什么时间开始执行?
目前增值税起征点是按次不超过500,按月不超过2万;还是按次不超过500,按月不超过3万;还是按照国家税务总局2019年第4号公告提高至按次不超过500,按月不超过10万元?
现在国地税合并之后,如果机构所在地和不动产所在地一致,是否还需要预缴?如不需预缴,在向机构所在地申报时能否按国家税务总局公告2019年第4号第一条的规定进行减免税?
机构和不动产所在地一致的不动产转让是否需要预缴?
嘻游税事之“飞跃”火焰山
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个税专项附加扣除:不需要证明我爸是我爸!
新车购税法知多少?
小规模纳税人到底如何享受免征增值税优惠?
父母为子女买房,住房贷款利息支出的专项附加扣除如何享受?
公司符合适用加计抵减政策条件,兼营出口劳务,但无法划分国内业务和出口业务的进项税额。请问能否适用加计抵减政策?
如果纳税人享受差额计税政策,纳税人应该以差额前的全部价款和价外费用参与计算,还是以差额后的销售额参与计算?
纳税人在计算销售额占比时,是否包括免税销售额、稽查查补销售额或纳税评估调整销售额?
增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务,可以作为进项税额抵扣的凭证有哪些?
加计抵减额会不会影响期末留抵税额呢?
个人领取的税收递延型商业养老保险的养老金收入如何缴纳个人所得税?
这类企业需要缴纳企业所得税吗?
在国外进行的学历继续教育,能否享受个税专项附加扣除?
小规模纳税人,这些相关附加减征政策你享受到了吗?
国家税务总局关于实施便民办税缴费十条新举措的通知
国务院办公厅关于印发 降低社会保险费率综合方案的通知
秒懂国务院 | 国务院为何开年“三管齐下”
一分钟看懂力度空前的减税到底怎么减
漫画:减税降费“成绩单”
减税降费春风吹,这些“硬措施”了解一下!
清晰!一图理清税务总局便民办税缴费十条新举措
购进旅客运输服务取得的凭证未注明旅客身份(如出租车发票),企业能否抵扣进项?
进项构成比例如何计算?是否包含农产品凭普通发票或核定扣除增值税额的部分?是否包含未取得增值税专用发票的旅客运输服务进项部分?
小型微利企业的最新税收优惠政策是什么?
购进国内旅客运输服务,可以作为进项税抵扣的凭证有几种?
实名办税纳税人,办理税务注销时可免予提供哪些资料?
纳税人可以不提供专项附加扣除资料给企业,到时自行申报扣除吗?
对已按原税额标准缴纳2019年度车船税的,多缴纳税款如何处理?
增值税小规模纳税人免征的销售额的计算口径是什么?
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此次新政策对原来就是小型微利企业的纳税人有影响吗?
跨地区经营企业2018年不是小型微利企业,2019年符合小型微利企业条件,在外地的二级分支机构还需要就地分摊预缴企业所得税吗?
保险、证券代理人月销售额未超过10万元(季度未超过30万元)的,能否享受小规模纳税人免征增值税政策?
运营污水治理项目的企业,从2016年开始享受节能环保项目所得“三免三减半”企业所得税优惠,2019年进入项目所得减半期,请问2019年是否可以享受小型微利企业所得税优惠政策?
享受普惠性所得税减免的小型微利企业的条件是什么?
根据第四条“当年度此前期间因不符合小型微利企业条件而多预缴的企业所得税税款,可在以后季度应预缴的企业所得税税款中抵减。”请问:纳税人可以选择退税吗?
享受小型微利企业税收优惠政策的程序是否复杂,是否还需要到税务机关办理相关手续?
预缴企业所得税时,如何判断是否符合小型微利企业条件?
小型微利企业在预缴时可以享受优惠吗?
个体工商户、个人独资企业、合伙企业可以享受小型微利企业普惠性所得税减免政策吗?
我是一个自由职业者,偶尔有些业务需到大厅去代开发票,那我这种情况是不是也是一个月开票额10万才纳税?
最近大家都在关注从4月1日起正式施行的新一轮增值税减税政策,听说增值税税率有很多变化,请问具体有哪些调整?
“减税降费大讲堂”系列案例——政策篇
怎样理解选择以1个月或者1个季度为纳税期限?
2018年申请过转登记,2019年是否还能再次申请?
个人一次性取得数月出租不动产的租金收入,应怎样适用免税政策?
小规模纳税人免征增值税政策执行起始时间?
对小规模纳税人自开增值税发票的规定有何变化?
小规模纳税人享受免征增值税纳税人代开票有何规定?
小规模纳税人享受免征增值税纳税人如何申报?
小规模纳税人如何办理免征增值税的申请手续?
小规模纳税人兼营销售货物或者服务业务,如何享受政策?
哪些小规模纳税人可以享受免征增值税政策?
选择以多缴税款抵减下一年度部分车船税应纳税款如何操作?
纳税人如何按调整后的税额标准缴纳车船税?
调整后的税额标准从什么时候开始实施?
有两个任职受雇单位,如何办理专项附加扣除?
扣缴义务人向居民个人支付劳务报酬所得,如何预扣预缴个税?
工资按累计预扣法算个税,这会对各月税款产生什么影响?
因为有些事项不确定,没有报送个税专项附加扣除信息该怎么办?
纳税人购进国内旅客运输服务,如何抵扣进项税额?
深化增值税改革之——增值税降税率
减税降费篇之退役路上显“税”情
批发零售业一般纳税人税收优惠读本
减税降费,让生活更美好
2018年前三季度税收数据反映出我国经济稳中向好
深化增值税改革措施红利逐步显现
残疾人就业保障金有何优惠?
残疾人就业保障金如何计算?
小型微利企业需符合哪些条件?
小规模纳税人最新附加税费优惠政策是如何规定的?
小规模纳税人月销售额未超过10万元,代开专票时预缴的增值税税额能否退回?
代开专票和自行开具的小规模纳税人,销售额在小微企业标准范围内,专用发票部分对应的销售额能够享受免税优惠?
小微企业的增值税优惠是如何规定的?
进项税额加计抵减应如何填写申报表?
2019年增值税税率调整后,境外旅客购物离境退税物品的退税率是否调整?
完成税控开票软件升级后,会自动变成调整后的税率吗?
4月1日增值税税率下调,发票管理新系统需要升级到哪个版本?
增值税税率是否由10%调整为9%?
适用增值税加计抵减政策的纳税人具体应该如何办理?
2019年增值税税率调整后,出口退税率如何调整?
2019年之后一般纳税人的进项税额加计抵减政策是如何规定的?
增值税税率是否由16%调整为13%?
接受继续教育同时取得技能职业资格证书,如何享受专项附加扣除优惠?
减税降费,“税务斜杠青年”在行动!
“减税降费大讲堂”系列案例(2)——发票篇
二级分支机构能享受小型微利企业所得税减免政策吗?
纳税人在税务机关代开的增值税专用发票,冲红时效为多久?开票之日起多久后不能冲红了?
纳税人享受地方税种和相关附加减征政策需不需要报送资料?
一般纳税人转为小规模纳税人需要具备什么条件。
2019年增值税率调整后,对增值税发票开具是如何规定的?
2019年4月1日起,增值税进项税额是否可以加计抵减增值税应纳税额?
适用增值税加计抵减政策的纳税人,如何填写增值税申报表?
5月是企业所得税汇算清缴最后时期,建议加强对企业所得税等优惠税收政策的宣传,如固定资产加速折旧政策等,让纳税人切实获得减税降费的红利?
我单位招录重点群体的减免优惠,请问可以优先减免企业所得税吗?
纳税人取得滴滴出行开具的增值税电子发票,开票日期为4月1日之后,但行程单为4月1日之前的可否进行抵扣?
如果纳税人3月已认证增值税专用发票,可由于纳税人失误没有在3月申报抵扣,是否可以按不可抗力原因,在以后的申报期申报抵扣?
电子发票无法自动验旧,需到办税服务厅验旧,能否增加自动验旧功能?
滴滴等平台的开具的旅客运输普通电子发票是否可以抵扣?使用网约车软件取得的普通电子发票可否进行抵扣?
A公司3月份发生业务,但发票没有开,打算4月再补开16%的发票,申报3月份增值税时,该部分业务是不是必须做无票收入申报?
建议能否增值税申报表参照代扣代缴明细表附表,增加旅客运输抵扣明细表,便于后期风控比对?
小规模纳税人10万(季度30万)以下免征增值税,但其中代开专票时还是要征收增值税,此时城建税是享受减免,还是按照50%征收?
根据财税2018年51号文规定:企业发生职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除,结转年限为多长?
企业所得税西部大开发优惠和小型微利企业优惠只能选择一个,部分企业的税可能增加,如何处理?
2019年第一季度企业所得税申报数据填错,没能享受小微优惠政策,现在更正后有多缴税额,是否可以马上办理退税?还是必须等到明年汇算清缴退?
企业所得税高新技术企业如何减免?
企业上季度不符合小型微利企业优惠条件,本季度预缴是否可以享受小型微利企业优惠?
小型微利企业所得税优惠政策的有效期限是多久?
企业所得税汇算清缴时,500万以下的固定资产是否可以一次性扣除?
2019年第一季度企业所得税弥补亏损为什么带不过来?
在增值税小规模纳税人日常申报完成后,后期发生的稽查查补销售额或纳税评估调整销售额,是否应合并计入该纳税人对应所属期的销售额,且在合并收入未超过月销售额10万元(季销售额30万元)的情况下,是否可以享受增值税小规模纳税人免征增值税政策?
代开个人劳务费发票能否更加便捷、规范?
供热公司优惠政策(财税﹝2016﹞94号文件已到期,建议能否继续延期?
自然人向企业提供服务,是否需要到税局代开增值税普通发票,然后企业凭票入账向该自然人支付报酬?
房产中介开具代理佣金发票数量较大,且大多数纳税人要求专票,建议能否将经纪代理服务纳入小规模纳税人自开增值税专用发票?
保险代理人可以适用月销售额免税标准提高到10万,2016年45号公告里的其他代理人是否也可以适用此标准?
A公司是小规模纳税人,2019年1季度开具增值税普通发票35万元(不含税),2季度开具红字增值税发票30万元、开具增值税普通发票20万元,请问2季度增值税如何申报?
小规模纳税人季度销售额超过30万的情况下,开具的机动车销售统一发票金额应该如何填写?
租赁业小规模纳税人已具有自开票资格,销售不动产如何开具增值税专用发票?
A纳税人开具机动车销售统一发票时选择税率错误,但B纳税人已拿发票缴完车辆购置税,A纳税人自行把发票作废,导致B纳税人不能上牌,又开不了红字发票退税,该如何处理?
在3月份升级为一般纳税人,按月申报增值税及附征税,但是1-2月是按季申报的,应如何申报?
企业招用自主就业退役士兵享受的减免可以用于企业所得税吗?
企业招收退役士兵优惠政策有哪些?
嘻游税事之共渡凌云渡
致敬最可爱的人:这份税收大礼包请笑纳!
前5月全国累计新增减税降费8930亿元
国家税务总局推出十条便民办税缴费新举措
7月1日起,车辆购置税法开始实施啦!
丈夫婚前购买的首套住房,婚后由丈夫还贷,首套住房利息是否只能由丈夫扣除?妻子是否可以扣除?
企业赠送的礼品计算个人所得税时如何确认应纳税所得?
自然人APP端自动出现任职受雇单位,而自己又完全不知情,存在信息冒用嫌疑,该怎么办?
非独生子女的兄弟姐妹都已去世,是否可以按独生子女赡养老人扣除2000元/月?
赡养岳父岳母或公婆的费用是否可以享受个人所得税附加扣除?
赡养老人专项附加扣除的扣除标准是怎么规定的?
减税降费让“走出去”企业行得更远
微视频|政策升级节节高:减税降费全揽(一)
资金账簿已享受减半征收印花税还可以享受小规模纳税人按照50%的税额幅度减征印花税吗?
我公司高管是外籍人员,其因公出差,取得注明护照信息的国内铁路车票,我公司可以抵扣该笔旅客运输费用的进项税额吗?
《方案》实施后,社保费征收工作将如何开展?
《方案》对缴费基数政策也进行了调整,与之前政策相比有什么变化?
《方案》提出城镇职工基本养老保险单位缴费比例可降至16%,这项措施会有什么效果?
《方案》的总体考虑是什么?具体包括哪些内容?
《降低社会保险费综合方案》的出台背景是什么?
将小型微利企业所得税优惠政策采取分段计算的考虑主要是什么?
网上完成经营所得个税申报后,如何办理税款缴纳?
现在预扣预缴时使用的累计预扣法如何计算个税?会不会造成税负逐渐增加?
小型微利企业标准?年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元如何征收企业所得税?
小规模纳税人月销售额不超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)代开增值税专用发票已缴纳的增值税可以申请退税吗?
某纳税人适用加计抵减政策,2019年6月其在某酒店召开产品推广会,取得酒店开具的住宿费、餐费和场地租赁费三张专用发票,请问三项费用的进项税额都可以计算加计抵减额吗?
为提醒网上申报的纳税人及时提交《适用加计抵减政策的声明》,请问税务机关对信息系统做了哪些设置?
某纳税人适用加计抵减政策,已提交《适用加计抵减政策的声明》。该纳税人2019年6月加计抵减额的期初余额为10000元,一般项目可计提加计抵减额50000元,由于4月份已计提加计抵减额的进项税额发生转出,当期需要调减一般项目加计抵减额70000元。请问纳税人在办理2019年6月税款所属期纳税申报时,应当如何填写增值税纳税申报表附列资料四?
某纳税人从事汽车租赁业务,深化增值税改革后,请问该纳税人能适用加计抵减政策吗?
划重点!一图看懂普惠性税收优惠政策要点
定了!个税专项附加扣除将这样扣
“一增一降”尽显减税降费成效
国家税务总局发布上半年税收数据 减税效果明显税收收入增幅回落
上半年我国个税收入降三成 人均累计减税1300余元
小规模纳税人月销售额不超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)代开增值税专用发票可以免征城市维护建设税和教育费附加、地方教育费附加吗?
【减税降费】小微企业扩围政策解读篇
小规模纳税人享受地方税种和相关附加减征优惠需要备案吗?
劳务报酬所得计征个人所得税与个税改革前有区别吗?
本月扣缴申报个人所得税时,专项附加扣除未生成累计扣除数据?
2月份在自然人税收管理系统扣缴客户端申报个人所得税时,工资薪金收入生成1月份和2月份累计数?
小规模纳税人月销售额超10万一季度不超30万能免增值税吗?
外籍个人在一个纳税年度内在中国境内居住累计满一百八十三天后如何代扣代缴个人所得税?
2月份新入职员工的工资薪金所得按照累计预扣法如何计征个人所得税?需要累计该员工1月份在原单位的工资薪金所得数据吗?
2月份新入职员工,企业代扣代缴个人所得税时可以累计扣除费用10000元吗?
1月份工资薪金收入超过5000元,已扣缴申报缴纳个人所得税,2月份工资薪金收入未超过5000元,本期应预扣预缴税额余额为负值可以退税吗?
单位员工在2019年1月份没有采集专项附加扣除项目,2月份才开始采集,会存在多缴税的情况吗?多缴税款如何处理?
增值税专用发票如何开具红字发票?
个人可以申请代开发票吗?
专项附加扣除信息采集的方法有哪些?如何填写专项附加扣除信息表?
2019年发放全年一次性奖金如何缴纳个人所得税?
专项附加扣除中子女教育支出如何进行扣除?
专项附加扣除中赡养老人支出扣除条件及标准?
当期调减加计抵减额,形成了负数怎么申报?
2019年增值税改革后,税率是如何调整的?
2019年增值税税率调整后,对增值税发票开具是如何规定的?
2019年增值税税率调整后,农产品扣除率如何调整?
纳税人购进旅客运输服务是否可以抵扣进项税额?如何抵扣?
2019年核定征收企业所得税的企业,是否可以享受小型微利企业所得税优惠?
2019年企业预缴企业所得税时,如要享受小型微利企业所得税优惠,是否需要办理相关备案手续?
小型微利企业普惠性所得税减免政策是什么?
地下人防设施是否缴纳房产税?
5月1日,纳税人就要按照深化增值税改革后的政策要求,办理增值税纳税申报事项了,请问为了适应此次改革的要求,增值税纳税申报表做出了哪些调整和优化?
这次深化增值税改革,在出口退税方面做了哪些调整?
今年的深化增值税改革,出台了扩大进项抵扣范围、加计抵减、增量留抵退税等新举措,请问税务部门已采取或将采取哪些措施,确保上述政策落地生根、切实生效?
从3月5日李克强总理在《政府工作报告》中公布深化增值税改革的总体安排,到4月1日正式实施,准备时间很紧,请问这期间税务部门采取哪些措施确保改革顺利实施?
我公司是使用增值税发票管理系统开具发票的小规模纳税人,月销售额未超过10万元,此次免征增值税政策调整后,是否可以继续使用现有税控设备开具发票?
我是个季度申报的小规模,一月份开了23万多的票,二月三月过年回老家,没开店,到税局办理了停业登记,我能不能享受按季30万元免征增值税政策啊?
营改增小规模纳税人在历史上曾经销售额达到500万元,申请登记为一般纳税人,若在2019年申请转登记日前连续12个月销售额未达500万元,还可以申请转登记为小规模纳税人吗?
我公司是按季申报的小规模纳税人,现要转让一间厂房,在申报过程中,除了按照申报系统提示填报不动产信息以外,还需要填报申报表相关栏次吗?
2018年我们企业曾选择由一般纳税人转登记为小规模纳税人,后来又登记为一般纳税人,请问2019年还可以转登记为小规模纳税人吗?
“增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后”这句话怎么理解?专票开具后对方公司验证完,再追回还能退税?
我公司是一家商贸企业,2018年已经办理过一次转登记,后来由于业务量扩大,销售额达到一般纳税人标准,又登记为一般纳税人,2019年还可以转登记为小规模纳税人吗?
月销售额超过10万的是超过部分纳税还是全额纳税?
公司是2018年9月注册成立的,10月登记为一般纳税人,截止目前销售额未超过500万,可以转登记为小规模纳税人吗?
我公司是适用增值税差额征税政策的劳务派遣公司,目前是一般纳税人,如果2019年办理转登记小规模纳税人,累计销售额该如何计算?
我是小规模,增值税季报,举例,第一季度:1月份收入11万,2月份收入9万,3月份收入9.5万,那么,第一季度需要纳增值税吗?
我们公司原来属于按季纳税的小规模纳税人,从今年的3月1日起成为了一般纳税人,那么公司一季度的申报如何办理,如何享受免税政策?
税说三国之“桃园三结义,政策来助力”!
公司打算在3月份从按月申报改为按季申报,需要提供什么资料,对享受增值税月销售额10万元以下免税政策有什么影响?
我公司是按月申报的小规模纳税人,对外提供建筑服务,本月建筑服务差额扣除后收入不到10万元,可以享受免税政策,请问在申报时需要注意什么?
小规模纳税人月超10万一季度不超30万是不是也免增值税啊?
代开专票的交税,自开专票的怎么收?都不超10万
我公司是按季申报的建筑业小规模纳税人,在同一个预缴地有多个工程项目,怎么来判断是不是需要在预缴地预缴税款?预缴税款的时候,允许从总包合同中扣除分包款吗?如果在预缴地实现的月销售额超过10万元,预缴了增值税,但季度销售额未超过30万,预缴的税款能退吗?
小规模纳税人增值税月销售额免税标准提高到10万元以后,保险代理人为保险企业提供保险代理服务是否也可以适用新的免税标准?保险企业为保险代理人汇总代开增值税普通发票时,能否适用免税政策?
企业享受普惠性税收减免政策还有什么需要特别提醒的吗?
对于企业所得税汇总纳税企业,小型微利企业标准中的从业人数、资产总额是否包括分支机构的部分?
企业所得税是按月预缴或者按季预缴的,对小型微利有什么特别规定吗?
一家创业投资企业于2017年3月投资了一家从业人数为260人,资产总额为4000万元,年销售收入1000万元的初创科技型企业,请问刘司长,在2019年度能否享受创业投资企业税收优惠政策?
我想问一个关于从业人数方面的问题,劳务派遣公司劳务派出的人员,要计入劳务派遣公司的从业人数吗?
请问工业企业和其他企业的小型微利企业标准一样吗?
小规模纳税人享受地方税种和相关附加减征政策是否需要备案?符合条件但未及时申报享受减征优惠的,可以退税吗?
取得原16%税率专票,进项税额能计算加计抵减额吗?
减税降费政策大派送!快递小哥这波操作666
购进旅客运输服务取得的凭证未注明旅客身份(如出租车发票),企业能否抵扣进项税额
某增值税一般纳税人已在2019年2月就一笔销售收入申报并缴纳了增值税。2019年4月,该纳税人根据客户要求就该笔销售收入补开增值税专用发票(税率16%)。纳税人应当如何填写增值税纳税申报表
符合条件的合伙创投企业个人合伙人,如何在申报时进行投资额抵扣的填写?
合伙创投企业个人合伙人如何确定投资额?
科技人员取得职务科技成果转化现金奖励享受的个人所得税政策申报时需要注意什么?
初创科技型企业的研发费用总额占成本费用支出的比例如何把握?
对第七届世界军运会参与者在个人所得税上的优惠政策是什么?
继续教育专项附加扣除的标准是多少?
子女教育的扣除主体是谁?
符合条件的天使投资个人应如何进行申报抵扣?
科技人员享受职务科技成果转化税收优惠政策,需要符合哪些条件?
请问子女教育扣除政策是什么?
新个人所得税法及其实施条例,以及相关征管配套办法已于今年1月1号全面实施。我国首次设立的专项附加扣除,是这次个税改革的突出亮点。那么6项专项附加扣除具体指的是哪几项?
科技人员取得职务科技成果转化现金奖励能享受的个人所得税政策是什么?
创业投资企业和天使投资个人有关税收政策具体是什么?
大病支出费用什么时间提交?
个人所得税减税降费工作涉及的政策都有哪些?
纳税人2019年4月领用农产品用于生产或委托加工13%税率的货物,适用的扣除比例是多少
企业是制造业的企业,但是不属于轻工、纺织、机械、汽车等四个领域重点行业范围内,那现在可以适用固定资产加速折旧政策吗
企业享受研发费用加计扣除是否需要在年报前先做备案?具体要带什么资料
纳税人享受加计抵减政策,是否要去税务机关进行备案
保险企业发生的与生产经营有关的手续费及佣金支出,如何确定税前扣除限额
前5月累计新增减税降费8930亿元
嘻游税事之“女儿美”真美
“数说”减税降费之增值税改革
减税降费系列海报
按季纳税的小规模纳税人,2019年2月向税务机关申请代开了一张销售额为20万元的增值税专用发票和一张销售额为15万元的增值税普通发票,已缴纳了增值税。3月1日,因发生销货退回,购买方把金额为20万元的专用发票退回,该张发票购买方尚未申报抵扣。请问,对于这张专用发票,应当如何处理?代开发票时已经缴纳的增值税能否向税务机关申请退还?
《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第4号)第八条规定的“增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后”怎么理解?专用发票开具后对方公司已认证,再追回还能退税吗?
《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第4号)第八条关于“联次追回或者按规定开具红字专用发票”的规定,是必须在当期进行处理,还是后期也可以进行处理?
按季纳税的小规模纳税人,2019年1月向税务机关申请代开了一张销售额为10万元的增值税普通发票,并缴纳了3000元增值税。现在小规模纳税人免税标准提高后,之前代开发票所缴纳的增值税能否向税务机关申请退还?
纳税人在办理免税、减税时应提供哪些资料?
小明于2019年7月5日购买了一辆新能源汽车,可以享受免税政策吗?哪些车辆可以免征车辆购置税?
申报时纳税人需要提供什么资料?
小张买了一辆小汽车,并做了装饰,装饰费要不要缴纳车辆购置税?
我公司购买一台车,要申报车辆购置税,需要在《车辆购置税纳税申报表》(以下简称《申报表》)上加盖本单位公章吗?
小王2019年6月28日购置了一辆小汽车,打算7月3日申报缴纳车辆购置税,如何确定计税价格?
车辆购置税应纳税额怎么计算?
车辆购置税的税率有变化吗?
小明购买新车后没有及时纳税,逾期申报缴纳车辆购置税是否加收滞纳金?
小张在2019年7月1日购置一辆小汽车,需要多长时间内办理申报纳税?
购置应税车辆后,纳税义务发生时间怎么确定?
张强刚买了一辆新车,应当去哪儿申报缴纳车辆购置税?
某公司购置的车辆,按规定不需要办理车辆登记,需要申报缴纳车辆购置税吗?
小李在二手车市场购买了一辆已完税的应税车辆,还需要缴纳车辆购置税吗?
小明在某市4S店买了一辆原装进口车,属于进口自用车辆吗?
车辆购置税的购置是指什么?
哪些人应当缴纳车辆购置税?
小张于2019年7月1日购置一辆排气量为125毫升的摩托车,还需要申报缴纳车辆购置税吗?
购置哪些车辆应当办理车辆购置税申报?
什么是车辆购置税?
以预收款形式收取租金和到期一次性收取租金是否都可在租赁期分摊?分摊后的月租金收入未超过10万元的,是否免税?
城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加的减征优惠政策的适用时间如何确定?
在同一预缴地有多个项目的建筑业纳税人总销售额以什么为标准确定?
A公司2019年4月1日后取得原16%、10%税率的增值税专用发票是否可以抵扣?
月销售额未超10万元的小规模纳税人能否放弃使用增值税发票管理系统?
个人购买2019-2023年发行的铁路债券取得的利息如何计算享受减半征税优惠?
自然人是否享受小规模纳税人地方税费减免普惠政策?
对房地产交易涉及的印花税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加是否可以按50%的减征比例进行减征?
《财政部国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的补充通知》(财税〔2016〕60号)第三条规定,未达到增值税起征点的缴纳义务人,免征文化事业建设费。问:这里的起征点金额是多少?是否同步调整至10万(季30万元)?
一般纳税人转登记小规模纳税人条件中“累计销售额未超过500万”,免税销售额是否计入销售额范围?
不得再转登记为小规模纳税人的是什么情形?
优惠政策中规定月销售累计不超过10万元(季度不超过30万元),免税销售额是否计入这个累计销售额范围?
非企业性单位是否适用小规模纳税人增值税优惠政策?
文件《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第4号)“八、小规模纳税人月销售额未超过10万元的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还。”此规定中“联次追回或者按规定开具红字专用发票”是指必须在当期进行处理申请退还,还是后期也可以进行处理申请退还?
如果未超过10万元的,是不是可以不使用税控开具发票。因文件中说的可以继续使用税款设备,如果纳税人不想使用是否可以选择不用税控设备?
如果选择不使用税控设备开具发票,纳税人是否可以到税务机关开具增值税专用发票?
如果转登记纳税人为出口企业,在一般纳税人期间出口适用增值税退(免)税政策的货物劳务、发生适用增值税零税率跨境应税行为在其转登记为小规模纳税人后应该如何处理?
境外投资者在享受暂不征税待遇后补缴递延税款时,如何享受税收协定待遇?
境外投资者不当享受暂不征税政策的,利润分配企业和境外投资者分别承担什么责任?
境外投资者享受暂不征收预提所得税政策后,如果实际收回投资,暂不征收的税款如何处理?
符合条件的境外投资者如何享受暂不征税优惠?
境外投资者以分得的利润用于补缴以前已经承诺的注册资本出资份额的,是否可以享受暂不征税优惠待遇?
享受暂不征税政策需要同时满足什么条件?
暂不征税政策适用于什么范围?
暂不征税政策适用于哪些纳税人?
境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策(以下简称“暂不征税”)出台的背景是什么?
已经自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,月销售额未超过10万元的,是否可以继续自行开具增值税专用发票?
已经使用增值税发票管理系统的小规模纳税人,月销售额未超过10万元的,可以继续使用现有税控设备开具发票吗?
小规模纳税人月销售额超过10万元的,发生增值税应税行为,应如何开具发票?
小规模纳税人月销售额10万元以下享受免征增值税政策(以下简称免税政策)应办理什么手续?
专项附加扣除中住房贷款利息支出如何进行扣除?
“小型微利企业”和“小微企业”两者之间有什么不同?
小规模纳税人月销售额未超过10万元开具发票税率是显示实际征收率还是显示 ?
其他个人以预收款形式收取租金和到期一次性收取租金是否都属于采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税?
金税三期核心征管系统是否可自动识别并标记符合小型微利企业优惠条件的企业?
住宿业、鉴证咨询业、建筑业、工业以及信息传输、软件和信息技术服务业的小规模纳税人,自开专用发票的标准是否同步从月销售额超过3万元(季度销售额超过9万元)调整至月销售额超过10万元(季度销售额超过30万元)?
企业进行扶贫捐赠后在取得捐赠票据方面应注意什么?
2019年以前,企业发生的包括扶贫捐赠在内的各种公益性捐赠支出,在2018年度汇算清缴享受扶贫捐赠的税前据实扣除政策时可如何进行实务处理?
企业在2019年以前发生的尚未扣除的扶贫捐赠支出如何享受税前据实扣除政策?
2019年以前企业发生的尚未扣除的扶贫捐赠支出能否适用税前据实扣除政策?
企业月(季)度预缴申报时能否享受扶贫捐赠支出税前据实扣除政策?
2020年目标脱贫地区脱贫后,企业还可以适用扶贫捐赠所得税政策吗?
企业通过哪些途径进行扶贫捐赠可以据实扣除?
企业在2019年度同时发生扶贫捐赠和其他公益性捐赠,如何进行税前扣除处理?
此次出台的扶贫捐赠所得税政策背景及意义是什么?
制造业的划分标准是什么?
是否月销售额超过10万元(季度超30万)才可自开专票?
我公司是可以享受加计抵减政策的鉴证咨询业一般纳税人,请问在4月1日后,我认证进项增值税专用发票的操作流程有没有变化?
某纳税人为增值税一般纳税人,2019年4月发生以前月份有形动产租赁服务中止,开具红字增值税专用发票(税率16%),金额10万元,税额1.6万元,应当如何填写增值税纳税申报表?
纳税人2019年3月31日前开具了增值税专用发票,4月1日后因销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票的,具体应如何处理?
我公司是增值税一般纳税人,2019年3月份发生增值税销售行为,但尚未开具增值税发票,请问我在4月1日后如需补开发票,应当按照调整前税率还是调整后税率开具发票?
我公司是增值税一般纳税人,2019年3月份在销售适用16%税率货物时,错误选择13%税率开具了增值税发票。请问,我应当如何处理?
请问适用加计抵减政策的纳税人,其2019年4月的期末留抵税额,能否在5月税款所属期按照10%计算加计抵减额?
加计抵减政策执行至2021年12月31日,请问该政策到期前纳税人注销时结余的加计抵减额如何处理?
我公司符合适用加计抵减政策的条件,想问一下怎么提交《适用加计抵减政策的声明》?
公司符合加计抵减政策规定的条件,是否需要到税务机关办理备案手续,才可享受加计抵减政策?
增值税加计抵减政策所称的生产、生活性服务业纳税人是指哪些纳税人?
职工基本养老保险缴费基数核定指标与之前相比有什么变化?
已缴纳税款并开具专用发票的如何处理?
执行新政后,发票如何开具?
小规模纳税人的纳税期如何选择?
月(季)销售额的执行口径如何确定?
一般纳税人转登记为小规模纳税人如何执行?
个人为单位或他人提供担保获得收入按照什么税目缴纳个税?
2018年企业发生的研发费用如何加计扣除?
小规模纳税人转为一般纳税人,该纳税人从什么时候停止享受增值税小规模纳税人地方税种和相关附加减征政策?
减税降费:让你轻装前行 更添动力
央视聚焦2019经济半年报:减税降费成效渐显 中国经济稳健前行
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几分钟牢牢抓住税收优惠之农林牧渔业篇
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多项收入个税适用细则明确 11种收入明确免个税
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企业投资者享受减半征税优惠政策,需办理什么手续?
企业投资者享受减半征税优惠的,应如何填报纳税申报表?
企业投资者取得铁路债券利息收入,可以在预缴环节享受减半征税优惠吗?
个人股权转让印花税是否可以享受地方税费附加减征优惠?
跨区域经营的增值税小规模纳税人异地所缴地方税费如何退税?
小规模纳税人登记为一般纳税人何时停止享受地方税费减征政策?
一般纳税人转登记为小规模纳税人何时开始享受地方税费减征政策?
小微企业普惠性税收减免政策中部分地方税种和相关附加减征的政策是否可以和原有地方税种和相关附加优惠政策同时享受?
房地产开发企业能否享受西部大开发税收优惠政策?
为了扩大政策优惠覆盖面以增强普惠性,能否对所有纳税人一律免征300万元所得额?
享受小型微利企业税收优惠政策的程序如何,是否要到税务机关办理相关手续?
如何确定企业从业人数是否符合小型微利企业税收优惠政策?
按月预缴企业是否需要每月填报“按季度填报信息”部分内容?
上季度已由分支机构就地预缴分摊的企业所得税如何处理?
纳税人多预缴的企业所得税税款可否选择退税?
小型微利企业从业人数、资产总额标准是否包括分支机构部分?
一般纳税人转为小规模纳税人需要具备什么条件?
2019年增值税税率调整后,对增值税发票开具是如何规定的?
企业所得税汇总纳税的企业,小型微利企业标准中的从业人数、资产总额是否包括分支机构的部分?
降低费率后,部分地区可能出现基金收支矛盾更加突出的问题,有何应对措施?
将采取哪些措施来保障《降低社会保险费率综合方案》的实施?
降低养老保险费率后,养老金按时足额发放是否会受到影响?
《降低社会保险费率综合方案》实施后,社保费征收工作将如何开展?
推进企业职工基本养老保险基金中央调剂制度有什么进展?《降低社会保险费率综合方案》对今年的基金中央调剂工作有何安排?
目前,养老保险省级统筹工作进展情况如何?《降低社会保险费率综合方案》对此有何要求?
《降低社会保险费率综合方案》对缴费基数政策也进行了调整,与之前政策相比有什么变化?
《降低社会保险费率综合方案》提出延长阶段性降低失业保险和工伤保险费率期限,是如何考虑的?
各省份城镇职工基本养老保险基金结余情况不一,有的省份基金支大于收,如何降低养老保险费率?
《降低社会保险费率综合方案》提出城镇职工基本养老保险单位缴费比例可降至16%,这项措施会有什么效果?
《降低社会保险费率综合方案》的总体考虑是什么?具体包括哪些内容?
减税降费,让生活“粤来粤好”!
境外单位是否享受小规模纳税人月销售额10万元免税政策?
纳税期限变更需要提供什么资料?办理程序是纳税人自行联系主管税务机关变更,还是在申报表中选择变更?
新办或注销小规模纳税人按季申报的,实际经营期不足一个季度的,是按照实际经营期享受还是按季享受优惠?
小规模纳税人月销售额超过10万是超过部分纳税还是全额纳税?
增值税小规模纳税人免税标准的月(季)销售额的口径是什么?
增值税起征点的规定是什么?
小规模纳税人免征增值税政策的适用对象界定?
纳税人购进国内旅客运输服务是否可以抵扣进项税额?如何抵扣?
如何确定从业人数是不是符合小型微利企业条件?
如何理解企业所得税中的“实际利润额”与“应纳税所得额”?
纳税人购进国内旅客运输服务,取得增值税普通发票(非增值税电子普通发票)的,进项税额是否允许从销项税额中抵扣?
2019年7月之后企业所得税季度预缴申报表是否有变化?
若当月应纳税额为零,当期可抵减加计抵减额能否结转下期抵减?
某纳税人2019年4月购进不动产,取得增值税专用发票并已认证,发票上注明“金额1000万元、税率9%、税额90万元”,应当如何填写增值税纳税申报表?
亏损企业能否享受小型微利企业所得税优惠政策?
我们中国的税收——减税降费税务版《生僻字》
如果未超过10万元的,是不是可以不使用税控开具发票?
个人股权转让印花税是否可以享受地方税费附加减征优惠?
跨区域经营的增值税小规模纳税人异地所缴地方税费如何退税?
代扣、代征税款的情形,纳税人如何享受小微企业普惠性地方税种和相关附加减征政策?
自然人是否适用增值税小规模纳税人地方税种和相关附加减征优惠政策?
纳税人享受地方税种和相关附加减征政策需不需要报送资料?
小规模纳税人登记为一般纳税人何时停止享受地方税费减征政策?
一般纳税人转登记为小规模纳税人何时开始享受地方税费减征政策?
普惠性减税让更多纳税人有获得感
财政部 税务总局 关于部分国家储备商品有关税收政策的公告
财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委 关于养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策的公告
小微企业是否征收残疾人就业保障金?
小微企业是否征收教育费附加、水利建设基金?
小微企业印花税优惠政策有哪些?
减税降费后,对印花税的税收优惠政策有哪些?
对增值税小规模纳税人地方税种和附加部分减征政策是否可以和老政策叠加使用?
我公司为小规模纳税人,但纳税申报时因对政策缺乏了解而未及时申报,未享受减征优惠怎么办?
小规模纳税人达到一般纳税人标准后,何时不再适用减征优惠?
原为一般纳税人,转为小规模纳税人后,何时适用减征优惠。
对增值税小规模纳税人地方税种和附加部分减征政策如何申报享受?
企业同时符合研发费用加计扣除和小型微利企业优惠政策的,可以同时享受吗?
非居民企业能否享受小型微利企业所得税优惠政策?
小型微利企业在预缴时享受了优惠,但年度汇算清缴时超过小型微利企业标准了,是在年度汇缴时补缴企业所得税吗?
企业之前季度不符合小型微利企业条件而多预缴的企业所得税税款,在以后季度符合条件时可以在应预缴的企业所得税税款中抵减吗?
企业原不符合小型微利企业优惠条件,本年季度预缴是否可以享受小型微利企业优惠?
享受小型微利企业优惠是否需要备案?
核定应纳税所得税额征收企业所得税的企业,如何享受小型微利企业所得税优惠政策?
核定征收企业所得税的企业,能否享受小型微利企业税收优惠?
享受小型微利企业优惠,能否选择按月度预缴申报企业所得税?
季度预缴企业所得税时,如何判断是否符合小型微利企业标准?
关于《财政部 税务总局关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》的解读
财政部 税务总局 财政部 税务总局关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告
打CALL!一首《减税降费三句半》聊聊税收那些事儿
小型微利企业所得税优惠政策什么时候可以享受?
享受小型微利企业普惠性所得税减免政策,执行期限是如何规定的?
我公司是符合小型微利企业条件的贸易企业,按季预缴企业所得税,2019年一季度,应纳税所得额50万元,如何计算当季预缴企业所得税额?
我公司是符合小型微利企业条件的建筑企业,按季预缴企业所得税,2019年一季度,应纳税所得额250万元,如何计算当季预缴企业所得税额?
年度中间开业的,如何确定从业人数和资产总额?
2018年度企业所得税年度汇算清缴申报时,是否适用小型微利企业普惠性所得税减免政策的判断标准和计算方法?
我公司不属于小型微利企业,但年度应纳税所得额不超过300万元,可否享受小型微利企业优惠政策?
如何判断企业的从业人数、资产总额是否符合小型微利企业标准?
小型微利企业判断条件中“从业人数”是否包括劳务派遣人员?
2019年1月1日开始,小型微利企业的判断标准是否还区分工业企业和其他企业?
享受小型微利企业普惠性所得税减免政策需要符合什么条件?
小规模纳税人免征增值税优惠政策何时开始实施?何时结束?
小规模纳税人如何办理免征增值税的申请手续?
小规模纳税人月销售额超过10万,可以使用增值税发票管理系统开具哪些发票?
关于免税标准提高后新享受政策的小规模纳税人,是否可以继续使用现有税控设备开具发票?
享受减免增值税政策的小规模纳税人,如何填写申报表?
2019年自然人出租住房可以免征增值税吗?
我公司是小规模纳税人,2019年1月15日代开了8万元的增值税普通发票,代开当时缴纳了增值税及相关税费,现在可以申请退税吗?
锵锵锵…减税降费版的皮影戏开始啦!
小规模纳税人符合免征增值税条件,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的增值税是否可以要求税务机关退还?
小规模纳税人享受减免增值税政策,开具发票时是否直接选择“免税”或“零税率”?
小规模纳税人享受免征增值税纳税人代开专用发票有何规定?
按现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人符合免征增值税条件的,是否需要预缴增值税?
一般纳税人是否可以转登记为小规模纳税人?
小规模纳税人2019年1-3月的销售额分别是5万元、11万元和12万元,如果选择按月纳税或按季度纳税,享受的减免增值税税额会有什么不同?
某按月申报的小规模纳税人,1月份销售货物并开具增值税专用发票4万元,开具增值税普通发票3万元,未开具发票3万元,1月份增值税如何申报?
享受增值税免税政策的小规模纳税人的纳税期限是否可以自主选择?
按月申报的建筑行业小规模纳税人,减除支付的分包款后的销售额小于10万元时,是否可以享受减免增值税?如何申报?
我公司是按季申报的小规模纳税人,2019年1月份销售货物取得收入7万元,2月份取得加工修理修配收入5万元,3月份取得应税服务收入4万元,同时销售不动产差额扣除后的销售额15万,并由税务机关代开不动产销售的增值税专用发票,是否符合免税条件?
我公司是按季申报的小规模纳税人,2019年1月份销售货物取得收入7万元,2月份取得加工修理修配收入5万元,3月份取得应税服务收入4万元,同时销售不动产差额扣除后的销售额14万,是否符合免征增值税条件?
小规模纳税人销售不动产时是否可以按照扣除购置原价后的销售额判定享受减免增值税?
适用增值税差额征税的纳税人如何填报增值税申报表?
适用增值税差额征税政策的小规模纳税人如何判定是否符合增值税免税条件?
小规模纳税人兼营销售货物或者服务业务,如何享受政策?
我公司目前是一般纳税人,1月份销售额未达到10万元,可以享受免征增值税政策吗?
月/季销售额10万/30万是否包含增值税?
小规模纳税人的标准是什么?
增值税小规模纳税人免征增值税的具体内容是什么?
本次调整后的初创科技型企业优惠政策对发生的投资时间有何要求?
初创科技型企业相关的优惠政策是什么?此次政策有什么调整?
我公司在预缴时享受了小型微利企业所得税优惠政策,如果年度汇算清缴时发现超过小型微利企业标准,应如何进行汇算清缴?
我公司原不符合小型微利企业条件,在2019年度中间预缴企业所得税时,发现符合小型微利企业条件,如何享受小型微利企业所得税减免政策?当年度此前期间因不符合小型微利企业条件而多预缴的企业所得税税款如何处理?